采购与付款采购与付款业务内部控制调查表.doc
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作者/来源:啊哈
|发表时间:2026年04月25日|作品编号:169687290630213|2页|17.50KB|Word文件|下载:免费
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啊哈(UID:89341328064901)
【摘要】表3-6 索引号: (审计机关名称) 采购与付款业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况 1.请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离? 2.请购、采购、验收职责是否相分离? 3.发票传递、应付账款明细账登记与总账登记职责是否相分离? 4.支付准备、批准支付职责与记录现金支付、登记总账分录职责是否相分离? 5.支付批准职责是否与支付职责相分离? 6.记录现金支付分录的职责是否与总账分录职责相分离? 请购 1.项目执行单位是否根据批准的可行性研究报告和年度采购计划,进行采购安排或向项目办提交货物采购清单?
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