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公司内部审计工作总结范本.docx

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作者/来源: |联系方式:|发表时间:2026年08月21日|作品编号:208361463374277|7页|16.65KB|Word文件|下载:3.00元
【摘要】一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2025年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中
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